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| 部門決算公開08表 | 部門名稱:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館 |
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| 金額單位:萬元 | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | 欄 次 | 1 | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 一、財政撥款“三公”經費支出 | 1 | — | 二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出 | 19 | — | 三、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出 | 37 | 0.00 | (一)支出合計 | 2 | 2.01 | (一)支出合計 | 20 | 2.01 | (一)行政單位 | 38 | 0.00 | 1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 1.因公出國(境)費 | 21 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 39 | 0.00 | 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 1.74 | 2.公務用車購置及運行維護費 | 22 | 1.74 | | 40 | | (1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | (1)公務用車購置費 | 23 | 0.00 | 四、財政性資金政府采購支出 | 41 | 0.00 | (2)公務用車運行維護費 | 6 | 1.74 | (2)公務用車運行維護費 | 24 | 1.74 | (一)貨物 | 42 | 0.00 | 3.公務接待費 | 7 | 0.27 | 3.公務接待費 | 25 | 0.27 | (二)工程 | 43 | 0.00 | | 8 | | (1)國內接待費 | 26 | 0.27 | (三)服務 | 44 | 0.00 | | 9 | | (2)國(境)外接待費 | 27 | 0.00 | | 45 | | | 10 | | (二)相關統(tǒng)計數(shù) | 28 | — | 五、國有資產占用情況 | 46 | — | | 11 | | 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 29 | 0 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 47 | 2 | | 12 | | 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 30 | 0 | 1.部級領導干部用車 | 48 | 0 | | 13 | | 3.公務用車購置數(shù)(輛) | 31 | 0 | 2.一般公務用車 | 49 | 1 | | 14 | | 4.公務用車保有量(輛) | 32 | 1 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 50 | 0 | | 15 | | 5.國內公務接待批次(個) | 33 | 4 | 4.特種專業(yè)技術用車 | 51 | 0 | | 16 | | 6.國內公務接待人次(人) | 34 | 50 | 5.其他用車 | 52 | 1 | | 17 | | 7.國(境)外公務接待批次(個) | 35 | 0 | (二)單位價值200萬元以上大型設備(臺,套) | 53 | 0 | | 18 | | 8.國(境)外公務接待人次(人) | 36 | 0 | | 54 | | 補充說明:1.財政撥款“三公”經費支出比上年增減變動情況及原因: | 2.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出及相關統(tǒng)計數(shù)比上年增減變動情況及原因: | 3.一般公共預算財政撥款機關運行經費支出比上年增減變動情況及原因: | 4.國有資產占用情況比上年增減變動情況及原因: | 5.本表中其他需要說明的事項: |
2015年“三公經費”情況說明:“三公經費”本年支出為2.01萬元,與上年同比增加71%。其中:公務用車維護費為1.74萬元,與上年同比增加50%,公務接待費0.27萬元(工作餐),與上年同比增加1087%?!叭涃M”增加原因,我單位2015年各項活動及十個全覆蓋工作中公務用車較多、加班工作餐等三公經費支出。
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